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解读中国共产党纪律处分条例(2023年新旧对照版)PPT红色简洁纪律处分条例新变化党课课件(讲稿) - 中国共产党纪律处分条例(2023年新旧对照版) 中国共产党纪律处分条例   (2003年12月23日中共中央政治局会议审议批准 2003年12月31日中共中央发布 2023年12月8日中共中央政治局会议第三次修订 2023年12月19日中共中央发布)  第一编 总则   第一章 总体要求和适用范围   第一条 为了维护党章和其他党内法规,严肃党的纪律,纯洁党的组织,保障党员民主权利,教育党员遵纪守法,维护党的团结统一,保证党的理论、路线、方针、政策、决议和国家法律法规的贯彻执行,

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公司内部审计工作总结 - 公司内部审计工作总结 XXXX公司内部审计工作,在公司纪委的正确领导下结合自身实际,并经公司审定了年度内部审计计划。年内党委工作部门严格按计划积极开展审计监督,严格执行审计法规和审计准则。在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面,发挥了内部审计监督职能,取得了一定成效。现一年的工作总结如下: 一、开

2021基层审计机关如何有效防范审计风险经验交流 - 真抓实干 语句干货 真抓实干的金句 超前的预判,深刻的研判,精准的决断。 敢于为改革担当,善于用改革作为。 山高挡不住愚公,困难吓不倒英雄。 不断攀高的精神,敢闯敢做的勇气。 民族和睦之魂、发展壮大之根。 有学历少阅历、有能力缺经历。 学历证书很厚、人文气息很淡。 歌声承载记忆,文字刻录历史。 真抓实干谋发展,实实在在成大事。 寻到成事的捷径,获得做事的良方。 激活发展创造力,提升精准考核力。 主

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企业内部审计工作规定 - 企业内部审计工作规定□ 总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导下,对公司各部门以及公司所属单位的财务收支和经济效益等进行监督,独立行使审计职权,对总经理负责并报告工作,在业务上同时受上级审计计机构的领导和地方审计机关的监督。□ 内部审计的任务1.主要任务有:(1)对公司及所属公司的资金、财产的完整安全进行监督审计。(2)对公司及所属公司的财务收支计划、投资和经费的预算,信贷计划,外汇收支计划和经济合同的执行以及经济效益进行审计审计科研所所长对审计机关指导和监督内部审计的思考

2021内部审计制度 - 内部审计制度为了充分发挥财务审计的监督管理作用,加强内部控制,通过财务审计监督,严肃财经纪律,提高财务管理水平,促进人防事业发展,根据《中华人民共和国会计法》、《审计署关于内部审计工作规定》、《人民防空财务管理规定》等法律、法规规定,特制定本制度。一、本制度所称的财务内部审计,是指人防办内部审计机构依据国家有关法律法规、财务制度和人防办内部管理规定,对本单位及所属独立核算事业单位、县、区人防办经营

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在市X系统内部审计工作会上的讲话 - 在市X系统内部审计工作会上的讲话 同志们: 今天,我们召开市直教育体育系统内部审计工作会,主要目的是总结讲评前段工作,部署安排今年审计重点工作任务,以期推动全系统内审队伍建设,提升审计工作水平,保障教育体育事业更好更快发展。借此机会,我讲三点意见。 一、提高认识,强化监督 当前,全面深化改革持续快速推进,党和政府民生投入规模和总量逐年扩大,人

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