物品采购申请单表格 - 物品采购申请单序号物品名称品牌规格型号申请项目办公室调查审批项目数量单价金额数量单价金额123合计:合计:部门申请理由办公室意见部门负责人审核总经理审批部门: 申请人: 申请日期:物品采购申请单使用部门: 申请人: 申请日期:序号物品名称品牌规格型号申请项目办公室调查审批项目数量单价金额数量单价金额123合计:合计:部门申请理由办公室意见部门负责人审核总经理审批物品申请购买单使用部门: 申请人:
出差申请单表格模板 - 出差申请单(二)出差人姓 名服务部门职称职 务代理人事 由日 期自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天地 点预支旅费 万 仟 佰 拾 元整备注 经理: 人事: 主管: 出差人: 注:第一联出差人作旅费报销用,第二联请送人事科,第三联凭向出纳科预支旅费。
简约招聘申请单模板 - 招聘申请单申请部门.申请日期.现有人员职位代码.职位名称.雇用数量招聘信息1、□在部门目标内 □目标之外2、□补充新人 □替换现职员3、□正式员工 □季节工 □临时工 □计时工4、□从公司外部招 □从公司内部调配上岗时间.服务年限.招聘岗位职责:1、2、3、4、5、岗位要求(教育(、经验、技能等)使用流程:用人部门填写此表 人事部门 组织招聘 人事部门、用人部门联合筛选录用。适用范围:各部门用人变化均使用本表。使用要点:(1)各部门不得自行其是,均由人事部门统一组织招聘;(2)每一位招聘填写一张表。
现金申请单word模板 - 现金申请单申请时间申请金额申请人申请地点申请形式批准人款项事由备注:现金申请单申请时间申请金额申请人申请地点申请形式批准人款项事由备注:现金申请单申请时间申请金额申请人申请地点申请形式批准人款项事由备注:
津贴申请单word模板 - 津贴申请单班别: □加班 □夜勤 □其他 年 月 日姓 名工 作 时 数姓 名工 作 时 数补 津 贴 具 体 事 实经理: 生管: 主管: 申请人:费用申请单
现金支付申请单模板 - 现 金 支 付 申 请 单现金开支事项: □差旅费 □行政招待费 □物品采购现金支付金额: 元经办人:现金支付原因:部门负责人审批意见:财务审批意见现 金 支 付 申 请 单现金开支事项: □差旅费 □行政招待费 □物品采购现金支付金额: 元经办人:现金支付原因:部门负责人审批意见:财务审批意见
现金提取申请单模板 - 内蒙古XX体育用品采购有限责任公司现金提取申请单现金用途金 额(大写) ¥提取现金申请人公 司负责人支票号: 经办人: 年 月 日内蒙古XX体育用品采购有限责任公司现金提取申请单现金用途金 额(大写) ¥提取现金申请人公 司负责人支票号: 经办人: 年 月 日
费用报销凭证规范WORD文档 - 费用报销凭证的规范报销单填写费用报销单需填写完整:包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字;注:金额处不能留有空格,金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明;金额大写要准确:零 壹至玖 拾 佰 仟 万报销原始凭证的要求原则上都必须是发票才能报销可使用的收据:购农产品及废旧品收入时可用收据入帐,车费:所有的车票上都必须注明出发地及目的地,及乘坐日期打车时,燃油费附加的票据也应该有,即凡是报的数额都必须有发票,同时金额有小数位数的,需注明实际支付的金额,;报销车票时,有同行者,必须注明同行者是谁其他票据也应同时注明费用的用途及时间,如招待费需注明招待的日期招待的对
差旅费用预算申请表 - 差旅费用预算申请表 申请日期:出差人部门出差事由出差任务出差起止时间从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分申请差旅费借支金额人民币(大写) ¥用 途交通工具及住宿酒店预算金额出发时间到站时间去程交通工具及车次回程交通工具及车次去时住宿酒店合 计部门总监(意见)财务经理(审核)总 经 理(签字)
管理费用预算分配表 - 管理费用预算分配表 单位:元(人民币)一、支出项目行次住宅停车场合计金额备注1.薪金福利(1)员工工资1(2)工资附加费22.系统维修及保养(1)升降机3(2)空调4(3)电信系统5(4)房屋工程6(5)给排水系统7(6)消防系统8(7)电气设备9(8)发电机系统103.管理费用(1)电费11(2)水费12(3)排污费13(4)保险费14(5)绿化费15(6)清洁消杀16(7)储备金174.财务费用185.行政费用196.税金20支出合计21二、收入22三、管理费结余23审核: 制表费用申请单
财务费用开支标准word模板 - 费用开支标准第一条 为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准。第二条 差旅费。(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的40%计发给个人;如不足标准住宿的,按节约额的50%计发给个人;如超标准住宿的,超支部分一律由个人自己负担。(二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下:1.乘坐火车,从晚上8时至次日晨7时之间,在车上过夜
成本费用控制表模板 - 成本费用控制表 期间科目本月年累计预算差额/完成路率备注本月年累计本月%年累计%销货收入直接原料直接工人制造费用销货成本员工薪资办公用品交通费交际费佣金支出广告费………营业费用 合计核准: 复核: 制表:
费用开支标准word模板 - 费用开支标准第一条 为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准。第二条 差旅费。(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的40%计发给个人;如不足标准住宿的,按节约额的50%计发给个人;如超标准住宿的,超支部分一律由个人自己负担。(二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下:1.乘坐火车,从晚上8时至次日晨7时之间,在车上过