国家机关和事业单位差旅费报销单 - 国家机关和事业单位差旅费报销单位出差日期:自 年 月 日起至 年 月 日止 共计 天 第 页 单位:元姓名XXX职别技术员出差事由大理学习起讫日期起讫地点车船机费伙食补助费公杂费住宿费合计金额备注天数金额天数金额天数金额1结算情况预支数:应补数:合计大写: ¥:退回数:领导签字: 审核人: 填报人: 填报日期: 年 月 日 国家机关和事业单位差旅费报销单位出差日期:自 年 月 日起至 年 月 日止 共计 天 第

机关事业单位差旅费报销单 - XX市XX区XX镇差旅费报销单报销单位: 报销时间: 年 月 日 附单据 张时间摘 要交通费住宿费伙食补助费公杂费合计年起止月日月日报销金额(大写): 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥出差人: 审核人: 审批人:XX市XX区XX镇差旅费报销单报销单位: 报销时间: 年 月 日 附单据 张时

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差旅费报销单样版 - 差 旅 费 报 销 单 年 月 日 单位:元报销人所属部门同行人员事由起止时间及地点交通费住宿费出差餐费、交通等补贴月日起点月日终点交通工具单据张数金额天数金额人数天数补贴标准金额大写合计: 万 千 佰 拾 元 角 分 ¥: 元预支旅费退回金额补领金额总经理: 主管副总: 财务经理: 财务复核: 部门经理:

差旅费报销单3张工作材料 - 差 旅 费 报 销 单年 月 日姓名所属部门出差事由往返天数出发地到达地出差补助餐费补助车船飞机费市内交通费住宿费其他合计月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额合 计  实际报销金额(大写)¥共附单据 张原借款金额退回款或补款金额¥报销人:

差旅费用预算申请表 - 差旅费用预算申请表 申请日期:出差人部门出差事由出差任务出差起止时间从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分申请差旅费借支金额人民币(大写) ¥用 途交通工具及住宿酒店预算金额出发时间到站时间去程交通工具及车次回程交通工具及车次去时住宿酒店合 计部门总监(意见)财务经理(审核)总 经 理(签字)

2021党建活动室建设费用申请 3篇包含

费用报销凭证规范WORD文档 - 费用报销凭证的规范报销单填写费用报销单需填写完整:包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字;注:金额处不能留有空格,金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明;金额大写要准确:零 壹至玖 拾 佰 仟 万报销原始凭证的要求原则上都必须是发票才能报销可使用的收据:购农产品及废旧品收入时可用收据入帐,车费:所有的车票上都必须注明出发地及目的地,及乘坐日期打车时,燃油费附加的票据也应该有,即凡是报的数额都必须有发票,同时金额有小数位数的,需注明实际支付的金额,;报销车票时,有同行者,必须注明同行者是谁其他票据也应同时注明费用的用途及时间,如招待费需注明招待的日期招待的对费用报销单

关于费用报销的有关规定三篇包含

公司费用月支出明细表包含

出差旅费报销清单 - 出差旅费报销清单 出差人:           部门:                  年  月  日出差日期地 点交通费膳杂费住宿费杂费其它费用合 计说 明月日起迄                                            费用总计       旅费总额(大写) □人民币 □美元万 千 佰 拾 元 角 分 整预支旅费 应付(支)金额  会计 核准 审核 收款签字 

2021年团队建设费用申请表 - 团队建设费用申请表申请日期: 年 月 日团队名称团队负责人申请人工号所在部门担任职务联系电话邮箱地址团建主题团建目的为了XXX目的活动流程1、2、3、4、5、团建日期年 月 日- 年 月 日合计天团建地点XXX地点参与对象XX团队全体成员共8人合计8人费用明细费用类别单价/元数量小计/元备注场地费8001800交通费30082400往返住宿费

成本费用管控报告包含

费用借款单word模板 - 费用借款单借款日期: 年 月 日 单位元部门及项目受款单位用途借款金额人民币大写: ¥付款方式(√)现金 支票 汇票单位负责人: 部门负责人: 借款人:会计负责人:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

差旅费用预算审批表 - 差旅费用预算审批表年 月 日姓 名所属公司部门职务出差地点事 由出差时间行程计划交通方式飞机 火车 长途客车 自驾车预计费用酒店 用餐 出租车 交际费 其他借支金额备注事项批准人: 部门负责人: 申请人:

2021物业服务费用催缴通知单 - 司法系统第二批政法队伍教育整顿动员会主持词同志们:今天,我们召开省司法第二批政法队伍教育整顿动员部署会议。会议的主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记“七一”重要讲话精神,深入贯彻习近平总书记关于加强政法队伍建设特别是队伍教育整顿的重要指示精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,扎实开展司法行政系统第二批队伍教育整顿,费用报销单

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制造费用预算表模板 - 制造费用预算表编制单位: XX服装有限责任公司 年度 2017 计量单位:元变动性制造费用固定性制造费用间接材料0管理人员工资405000间接人工0折旧费916667维修(护)费0办公费用0水电费3477000其他00合计347700合计1321667直接人工工时总数4631减:折旧制造费用分配率=360.48付现成本各季度付现成本=财务负责人: 复核人: 制表人:

管理费用预算分配表 - 管理费用预算分配表 单位:元(人民币)一、支出项目行次住宅停车场合计金额备注1.薪金福利(1)员工工资1(2)工资附加费22.系统维修及保养(1)升降机3(2)空调4(3)电信系统5(4)房屋工程6(5)给排水系统7(6)消防系统8(7)电气设备9(8)发电机系统103.管理费用(1)电费11(2)水费12(3)排污费13(4)保险费14(5)绿化费15(6)清洁消杀16(7)储备金174.财务费用185.行政费用196.税金20支出合计21二、收入22三、管理费结余23审核: 制表

财务费用开支标准word模板 - 费用开支标准第一条 为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准。第二条 差旅费。(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的40%计发给个人;如不足标准住宿的,按节约额的50%计发给个人;如超标准住宿的,超支部分一律由个人自己负担。(二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下:1.乘坐火车,从晚上8时至次日晨7时之间,在车上过夜

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